금융감독원이 2025년도 사업보고서에 대한 중점 점검사항을 사전 예고했다. 기업들이 스스로 공시 충실도를 높이도록 유도하기 위한 조치로, 재무사항 13개와 비재무사항 4개 등 총 17개 항목이 점검 대상이다.
18일 금감원은 12월 결산법인의 2025년도 사업보고서 제출기한인 2026년 3월 31일에 앞서 점검 항목을 공개했다. 기업의 부주의로 인한 기재 미흡을 최소화하고, 투자자에게 보다 정확한 정보를 제공하겠다는 취지다.
재무사항에서는 요약(연결)재무정보, 재무제표 재작성 사유, 대손충당금 설정현황, 재고자산 및 수주계약 현황 등 공시서식 작성기준 준수 여부를 집중 점검한다. 내부회계관리제도 운영보고서 첨부 여부와 효과성 평가 결과, 감사의견 공시 여부도 확인한다. 특히 자금 부정 통제 관련 내용은 신규 점검 항목에 포함됐다.
회계감사인 관련해서는 감사의견과 핵심감사사항, 감사보수 및 시간의 계약·실제 수행내역 구분 기재 여부, 감사인 변경 사유 등을 살핀다.
비재무사항에서는 자기주식 처리계획과 이행현황 공시의 충실성을 점검한다. 자기주식을 1% 이상 보유한 상장사는 이사회 승인 여부와 향후 처분계획을 구체적으로 밝혀야 한다. 중대재해 발생 사실과 형사·행정 제재 내역도 주요 점검 대상이다.
금감원은 2026년 5월 중 중점 점검을 실시한 뒤, 미흡 사항은 자진 정정하도록 안내할 방침이다. 다만 중요사항 부실 기재가 반복될 경우 재무제표 심사 대상 선정에 참고하고, 기재 누락이나 불충분한 공시에 대해서는 제재 여부도 검토할 계획이다.
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